|
Faktúra |
2025000128
|
skrinka pod drez, záv.skrinka - špec.ped
|
940,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
Juraj Vandák |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000127
|
bránka do šatne
|
275,42 |
s DPH |
27.03.2025 |
PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000126
|
telefony
|
108,38 |
s DPH |
27.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000125
|
vodné a stočné - MŠ
|
143,69 |
s DPH |
27.03.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000124
|
plyn - MŠ
|
815,00 |
s DPH |
27.03.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000123
|
plyn - MŠ,ZŠ
|
9 467,42 |
s DPH |
27.03.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000122
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
1 064,12 |
s DPH |
27.03.2025 |
PAPERA |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000119
|
montáž zvonč.ZŠ, oprava svetiel
|
1 206,80 |
s DPH |
25.03.2025 |
Elektro-Satelity |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000118
|
reprezentácia školy
|
605,16 |
s DPH |
25.03.2025 |
LB DESIGN, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000120
|
nákup skriniek - zborovňa ZŠ
|
179,91 |
s DPH |
25.03.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000121
|
nákup skriniek - zborovňa ZŠ
|
59,97 |
s DPH |
25.03.2025 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000111
|
pracovné oblečenie - MŠ
|
286,00 |
s DPH |
21.03.2025 |
Slovex Š.Vacula |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000117
|
tovar ŠJ
|
772,29 |
s DPH |
21.03.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000116
|
tovar ŠJ
|
998,40 |
s DPH |
21.03.2025 |
LARF s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000115
|
tovar ŠJ
|
704,47 |
s DPH |
21.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000114
|
tovar ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
21.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000113
|
čistiace prípravky - MŠ
|
248,46 |
s DPH |
21.03.2025 |
CORTEC s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000112
|
pracovné oblečenie - ŠJ
|
1 012,61 |
s DPH |
21.03.2025 |
Slovex Š.Vacula |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000109
|
telefony
|
110,35 |
s DPH |
18.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000110
|
telefony
|
110,35 |
s DPH |
18.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |